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[主觀題]

食品生產(chǎn)企業(yè)增值稅繳納中存在何種問(wèn)題?

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更多“食品生產(chǎn)企業(yè)增值稅繳納中存在何種問(wèn)題?”相關(guān)的問(wèn)題

第1題

某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2007年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用的食

某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2007年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):

(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用的食用植物油,取得專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為56500元;

(2)以每公斤2元的單價(jià)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)水果2000公斤;

(3)購(gòu)置辦公用電腦5臺(tái),單價(jià)6000元,銷售方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5100元;

(4)向某商廈(一般納稅人)銷售食品5000公斤,取得含增值稅銷售收入117000元;向某糕點(diǎn)廠(小規(guī)模納稅人)銷售水果罐頭1000箱,取得含增值稅銷售收入93600元;

(5)直接向消費(fèi)者零星銷售食品400公斤,取得零售收入14040元。

要求:

根據(jù)以上情況,計(jì)算該公司當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額以及當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。

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第2題

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)銷和出口業(yè)務(wù),2009年4月實(shí)際繳納增

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)銷和出口業(yè)務(wù),2009年4月實(shí)際繳納增值稅40萬(wàn)元,出口貨物免抵稅額4萬(wàn)元。另外,進(jìn)口貨物繳納增值稅l7萬(wàn)元,繳納消費(fèi)稅30萬(wàn)元。該企業(yè)2009年4月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅()萬(wàn)元。

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第3題

某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2006年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用的食

某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2006年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):

(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用的食用植物油,取得專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為56500元。

(2)以每公斤2元的單價(jià)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)水果2000公斤。

(3)購(gòu)置辦公用電腦5臺(tái),單價(jià)6000元,銷售方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5100兀。

(4)向某商廈(一般納稅人)銷售食品5000公斤,取得含增值稅銷售收人ll7000元;向某糕點(diǎn)廠(小規(guī)模納稅人)銷售水果罐頭l000箱,取得含增值稅銷售收入93600元。

(5)直接向消費(fèi)者零星銷售食品400公斤,取得零售收入l4040元。

要求:計(jì)算該公司當(dāng)期增值稅可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。

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第4題

根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定,下列說(shuō)法不正確的是()

A.物業(yè)服務(wù)企業(yè)為業(yè)主提供的裝修服務(wù),按照 “建筑服務(wù)”繳納增值稅

B.納稅人提供武裝守護(hù)押運(yùn)服務(wù),按照 “安全保護(hù)服務(wù)”繳納增值稅

C.提供餐飲服務(wù)的納稅人銷售的外賣食品,按照 “餐飲服務(wù)”繳納增值稅

D.納稅人在游覽場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)索道、擺渡車、電瓶車、游船等取得的收入,按照 “交通運(yùn)輸服務(wù)”繳納增值稅

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第5題

下列關(guān)于增值稅征稅范圍的表述中,正確的是()。

A.賓館、旅館、旅社、度假村提供會(huì)議場(chǎng)地及配套服務(wù)的活動(dòng),按照“餐飲住宿服務(wù)”繳納增值稅

B.運(yùn)輸工具艙位互換業(yè)務(wù)中,互換雙方均按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”繳納增值稅

C.納稅人在游覽場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)擺渡車,按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”繳納增值稅

D.納稅人現(xiàn)場(chǎng)制作食品并直接銷售給消費(fèi)者,按照“銷售貨物”繳納增值稅

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第6題

根據(jù)土地增值稅的相關(guān)規(guī)定,下列行為中,需要繳納土地增值稅的有()。

A.某房地產(chǎn)企業(yè)以開(kāi)發(fā)的商品房抵償債務(wù)

B.企業(yè)兼并中,被兼并企業(yè)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓到兼并企業(yè)中

C.某工業(yè)企業(yè)以自建廠房作價(jià)投入某生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行聯(lián)營(yíng)

D.甲企業(yè)與乙企業(yè)交換房屋

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第7題

某一般納稅人為生產(chǎn)酒類產(chǎn)品的企業(yè),該企業(yè)銷售啤酒收取的包裝物押金增值稅處理正確的是()。

A.逾期1年以上的并入銷售額繳納增值稅

B.該押金收入為不含稅收入

C.不繳納增值稅

D.無(wú)論是否返還均并入銷售額

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第8題

(2010年)位于市區(qū)的某內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)內(nèi)銷與出口業(yè)務(wù)。2010年4月份實(shí)際繳納

(2010年)位于市區(qū)的某內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)內(nèi)銷與出口業(yè)務(wù)。2010年4月份實(shí)際繳納增值稅40萬(wàn)元,出口貨物免抵稅額5萬(wàn)元。另外,進(jìn)口貨物繳納增值稅17萬(wàn)元、消費(fèi)稅30萬(wàn)元。該企業(yè)4月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為()。

A.2.8萬(wàn)元

B.3.15萬(wàn)元

C.4.6萬(wàn)元

D.6.09萬(wàn)元

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第9題

除《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第六條的規(guī)定外,從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的企業(yè)、企業(yè)性單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,視為銷售貨物,應(yīng)當(dāng)繳納增值稅;其他單位和個(gè)人的混合銷售行為,視為銷售非增值稅應(yīng)稅勞務(wù),不繳納增值稅。()
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第10題

違反《中華人民共和國(guó)食品安全法》規(guī)定,造成人身、財(cái)產(chǎn)或者其他損害的,食品生產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)不足以同時(shí)承擔(dān)民事賠償責(zé)任和繳納罰款、罰金時(shí),()。

A.先繳納罰金

B.先承擔(dān)民事賠償責(zé)任

C.先繳納罰款

D.以上都不對(duì)

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第11題

某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月份將生產(chǎn)的某型號(hào)摩托車30輛,以每輛出廠價(jià)1200
0元(不含增值稅)售給自設(shè)非獨(dú)立核算的門(mén)市部;門(mén)市部又以每輛16380元(含增值稅)售給消費(fèi)者。該摩托車生產(chǎn)企業(yè)6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為42000元(摩托車適用消費(fèi)稅稅率10%)。()

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